財政部召開內控委會議 研究部署財政內控工作
2023年5月24日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2022年以來財政內控工作情況匯報,通報2022年開展審計查出問題內控審核及部機關內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。財政部黨組書記、部長、內控委主任劉昆同志出席并講話。
會議指出,財政內控開展十年來成效顯著,為提高財政治理水平作出了積極貢獻。十年來,財政內控制度建設富有成效,執行力度不斷強化,與其他監督合力逐步增強,財政系統內控建設不斷開拓新局。過去一年多來,財政內控不斷完善制度體系,創新方式方法,強化風險防控,認真做好內控審核、內控檢查和內控考評等重點工作,取得明顯成效。
會議強調,要深刻理解財政內控工作的重要意義。財政內控是財政部門貫徹落實黨的自我革命戰略部署、深入推進全面從嚴治黨的重要手段,是深化財稅體制改革、破解財政難題、化解財政風險的現實需要,是大力加強財會監督的客觀要求。財政部門作為財會監督主責部門,打鐵必須自身硬,正人先正己,才能真正推動包括財會監督在內的各項財政事業向縱深發展。
會議要求,一是落實常態化內控制度完善機制,不斷提高內控制度的實時性、針對性和有效性,把內控制度執行情況作為內控檢查考評的重要內容。二是認真抓好內控審核、內控考評等重點工作。以審計查出問題內控審核為切入點和有力抓手,查找風險隱患,強化責任落實,推動問題整改,切實做好審計整改“下半篇文章”。壓實牽頭單位和被考評單位責任,不斷提高內控考評的全面性、客觀性,推動考評結果進一步有效運用。三是切實強化監管局、部屬單位和部歸口管理基金公司內控建設。四是積極推動內控信息化建設,將內控機制融入業務流程。五是不斷健全內控責任追究和成果利用機制。六是持續推進地方財政部門內控建設。
部黨組成員、副部長、內控委副主任朱忠明同志主持會議。在家的部黨組成員出席會議。部內控委委員,駐部紀檢監察組有關同志,部機關司局和參公事業單位、在京部屬單位、部歸口管理基金公司主要負責同志在財政部主會場參加(列席)會議;各地監管局、京外部屬單位主要負責同志在各地分會場通過視頻列席會議。
發布日期:2023年06月01日
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